Cómo hacer la facturación masiva de varios albaranes a una factura

Aplica a: a3innuva | Facturación

Puedes crear una factura de venta que contenga la información de varios albaranes de venta, es decir, puedes realizar una facturación masiva de albaranes.

 

Cómo hacer la facturación masiva de albaranes de venta

1.- Selecciona los albaranes de venta que quieres facturar y pulsa el botón "Facturar".

 

seleccion y facturar

 

a tener encuentaA tener en cuenta:

Si un albarán está informado como "No facturable" y se selecciona, este se quedará pendiente.

no facturable

 

2.- En el panel lateral informa los siguientes datos:

  • Fecha del documento: Por defecto se propone la fecha del sistema.
  • Fecha de operación: Puedes seleccionar alguna de las siguientes opciones:
    • Fecha del albarán ( la más reciente en facturas agrupadas).
    • Única para todas las facturas.

 

opciones_facturacion

 

3.- Informa los criterios de agrupación de albaranes, que pueden ser los siguientes:

  • Por serie.
  • Por referencia.
  • Además, puedes indicar que quieres una factura por cada albarán a facturar.

 

agrupar

Si no se informa ningún criterio de agrupación, los albaranes de un mismo cliente se agruparán en una única factura.

 

4.- Ahora, dispones de dos opciones:

1. Generar borradores

2. Facturar

 

El proceso es similar en ambos casos, en este ejemplo, vamos a ver como pasar los albaranes a facturas de venta.

 

Cómo facturar los albaranes de venta

Al pulsar la opción "Facturar" se mostrará un mensaje de aviso, pulsa "Aceptar" para continuar con el proceso.

 

aviso facturar

En la barra superior se mostrará un aviso indicando que tienes una notificación icono aviso campana.

 

aviso campana

 

Pulsa sobre el aviso para acceder a la "Bandeja de procesos".

 

ir a bandeja de procesos

 

notificacion - bandeja

Desde la "Bandeja de procesos" puedes comprobar el estado de la acción realizada, en este caso, el proceso masivo de albaranes a factura ya está finalizado.

 

bandeja de procesos y estados

 

Desde la "Relación de facturas" puedes acceder a la nueva factura creada, en cada línea de la factura verás que el origen es de un albarán.

 

origen de facturas

 

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