Saldar cuenta 129, pérdidas y ganancias

a3ERP | gestión para PYMES

 

Cuando nos encontremos que no cuadra el saldo de pérdidas y ganancias con el resultado de balance de situación, puede ser debido a varias causas y que aquí detallaremos a continuación:

  • En el momento de hacer el cierre del ejercicio en a3ERP se deben saldar las cuentas de Pérdidas y Ganancias a otra cuenta.
  •  En el asistente del cierre contable nos encontramos con el primer paso que son los Resultados de Explotación, que recoge todos los movimientos de Ingresos y Gastos de las cuentas de los grupos 6 y 7, que  la diferencia se traslada a la cuenta 129.
  • El segundo paso es el Cierre contable, que incluye todas las cuentas de los grupos 1 al 5.
  • Antes de hacer el paso de Apertura, hay que realizar el traspaso a cuenta de remanente,  ya que lo que interesa en empezar la el año contable con la cuenta 129 a cero.
  • Si marcamos el check de "traspaso automático cuenta remanente", evitamos encontrarnos más tarde con descuadres relacionado con este caso.

 

Realizar trapaso automático

 

  • Marcando la casilla, el saldo se abonara por defecto a la cuenta remanente.

 

A tener en cuenta

Si no lo marcamos mantendrá el saldo en la cuenta de Pérdidas y Ganancias hasta que no la abonemos a otra cuenta mediante un apunte manual, será lo que provoque el descuadre.

 

 

 

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