Cómo crear una nueva empresa de facturación y cómo parametrizar el enlace contable

a3ASESOR | ges

 

Para dar de alta una nueva empresa de facturación acceda al apartado Datos / Empresas de Facturación y pulse el botón nuevo de la barra de herramientas, informe la razón social y el NIF.

 

Identificación

En este apartado debe informar como mínimo los siguientes datos:

  • Datos de filiación y domicilio fiscal del despacho.
  • Si desea realizar remesas bancarias, debe informar como mínimo los datos de un banco.
  • Formato de recibo por defecto. Este formato de cuerpo de recibo se tomará también al realizar remesas a través de soporte magnético, en su formato ampliado.

 

Identificación

 

  • Al informar la Cuenta Contable en este apartado, todas las operaciones realizadas con este banco quedarán reflejadas en dicha cuenta del Plan Contable de la empresa en a3con/a3eco.
  • Para informar los datos de banca electrónica pulse el botón banca electrónica.

acceder banca electrónica

  • Indique si el Acceso a Banca Electrónica se realizará a través de Internet o a través del programa de Banca Electrónica proporcionado por la entidad bancaria, en este caso, informe el camino donde tiene instalado el programa.
  • En ambos casos la aplicación propone un Camino de Acceso donde se ubicarán los Ficheros CSB.

 

Datos contables

En el apartado "Datos Contables" debe informar como mínimo:

  • Las Cuentas por Omisión, es decir, las cuentas contables parametrizadas por omisión para realizar el enlace contable con a3con/a3eco.
  • En el apartado Opciones indique:
  • Si la empresa de facturación es una persona física que debe aplicar retención en algunas facturas, debe marcar el indicador "Utiliza Retención en la Empresa" así como informar qué constituye la base para el cálculo de la misma (los honorarios, los gastos, o ambos).
  • Tipo de impuesto por defecto (IVA o IGIC).

cambiar sistema de contabilización

 

Sistema de Contabilización de los Pagos Delegados y de las Provisiones

Pulsando el botón Cambiar sistema de contabilizaciónpuede seleccionar el sistema de contabilización automática de los pagos delegados y provisiones, que se realizará en a3con/a3eco.

Dispone de las siguientes opciones de contabilización:

 

  • Contabilizar los Pagos Delegados contra la Cuenta del Cliente, al realizar el pago, carga la deuda directamente a la cuenta del cliente (430ccccc) y la abona al cobrar una provisión.

  • Contabilizar los Pagos contra una Cuenta Puente, separa los saldos de Provisiones y Pagos Delegados de los del cliente, utilizando la cuenta de Anticipos indicada (por omisión, la 43800000), en cuyo caso, en la contabilización de la factura se realizará el traspaso de Anticipos a Cliente.

  • Además, dispone de la opción de contabilizar los Pagos Delegados Previstos que se facturen. A continuación se detalla su reflejo contable:

 

ACCIÓN

REFLEJO CONTABLE

Alta del Pago Delegado Previsto

Ninguno

Facturación del Pago Delegado Previsto

Debe del Cliente

Haber Cuenta Puente

Cobro del Recibo de la Factura.

Debe Tesorería (Ingreso Caja)

Haber del Cliente (Saldado)

Se realiza el Pago, la situación será "Pagado"

Debe Cta. Puente (Saldada)

Haber Tesorería (Saldada)

 

Si marca la opción personalizando la subcuenta puente con la cuenta del cliente, al dar de alta clientes en a3con/a3eco, también se darán de alta las cuentas de anticipo, personalizadas en los planes contables de las empresas vinculadas.

 

Series de Facturación

Informe en este apartado la serie de facturación y la empresa con la que se enlazará en a3con/a3eco.

Si lo desea, puede llegar a utilizar en la facturación hasta 9 series contables diferentes, aunque no es lo habitual. Esto nos permitirá enlazar con diferentes empresas de facturación en a3con/a3eco, o incluso con ninguna de ellas.

Al informar la empresa en la serie de facturación y validar, se realiza automáticamente el alta de todos los clientes de a3ges en el plan contable de la empresa facturadora.

Dispone de un "Asistente de Contabilización" para relacionar la empresa facturadora de a3ges con a3con/a3eco, y para decidir el modo en el que se contabilizarán los pagos delegados y las provisiones de fondos.

series de facturación

 

Enlace contable

Desde el apartado Utilidades / Parámetros Generales puede definir el tipo de enlace contable que realizará.

enlace contable

 

Existen dos tipos de enlace contable:

  • Enlace con a3con/a3eco. Se trata de un enlace On-line que permite que cualquier operación que en a3ges lleve asociado un apunte contable, quede automáticamente reflejado en a3con/a3eco.
  • Generar Fichero. En este caso, los apuntes se generan sobre un fichero ASCII (fichero "puente"), que deberá ser importado por la aplicación de contabilidad que disponga.

a3ges está especialmente disenado para realizar el enlace on-line, de ese modo es posible aprovechar al máximo la potencia de los productos A3.

Para realizar el enlace contable debe informar también:

 

  • Número de dígitos de la Subcuenta. Por omisión la aplicación propone ocho dígitos de subcuenta, si bien pueden configurarse hasta once. ES IMPORTANTE que coincida con lo parametrizado en a3con/a3eco.
  • Si desea contabilizar las provisiones de fondo y los pagos delegados y si permite la generación de facturas negativas.
  • También tiene la posibilidad de Agrupar Apuntes en Factura, de tal forma que cuando se genere el apunte de una factura, las líneas de factura que tengan la misma cuenta contable y el mismo tipo de I.V.A. / I.G.I.C. se fusionen en una sola línea de apunte.
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