Cómo listar el cierre de los grupos 8 y 9

Aplica a: a3ASESOR | eco

En el caso de que las cuentas del grupo 8 y 9 tengan saldo, aparece el botón Grupos 8 y 9 en aquellos puntos de la aplicación que necesitan configurar estas cuentas:

  • Listado Balance de Situación.
  • Listado de Diario, Apertura.
  • Mantenimiento Plan Contable.
  • Legalización de libros.

 

Listado Diario

 

Diario general incluye cierre grupos 8 y 9

 

Pulse el botón Grupos 8 y 9 para asignar las cuentas de Patrimonio Neto con las que se corresponden las cuentas con saldo de los grupos 8 y 9:

En la parte izquierda de la ventana se muestran los saldos de los grupos 8 y 9, y en la parte derecha de la ventana se muestran las cuentas de Patrimonio Neto con las que se va a generar el asiento de apertura y cierre (contrapartidas). Esta configuración se realiza por cada periodo (enero a diciembre), y por el saldo inicial. Únicamente se muestran los periodos con saldo en los grupos 8 y 9.

 

Contabilización cuentas grupo 8 y 9

 

Al cambiar de cuenta en la parte izquierda de la ventana, se actualizan, en la parte derecha, las contrapartidas.

Los importes de la parte derecha siempre deben aparecer en positivo.

Pulse el botón Listar por impresora o Listar por pantalla para listar una simulación del asiento contable de las cuentas de Patrimonio Neto.

 

Situación contable grupos 8 y 9

 

IMPORTANTE: El botón de configuración de las cuentas del grupo 8 y 9 Grupos 8 y 9 únicamente aparece en el ejercicio 2008 y posteriores en empresas tipo “Impuesto sobre Sociedades”.

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