Versión 7.20 de a3ASESOR | con. Correcciones

Aplica a: a3ASESOR | con

Mejoras


Mejora del rendimiento

  • Se mejora el rendimiento de los siguientes apartados: Punteo de extractos y Listado de extractos: Si la empresa tenía un volumen elevado de asientos el proceso de punteo de extractos y los listados de cuentas corrientes se ralentizaban. 

Con esta versión se mejora la velocidad de estos procesos.

Distribución analítica

  • En la tabla de distribución analítica se modifica el literal "Fecha de Vigencia" por "Fecha Fin de Vigencia".

 

Correcciones

Modelo 111

  • Cuando importaba desde a3ASESOR | nom el cuarto trimestre del modelo 111, si existían regularizaciones de percepciones de incapacidad, nos se regularizaban.

Modelo 303

  • Se marcaba la página 2 del modelo 303 cuando no tiene actividades en módulos, pero existían actividades de módulos dadas de baja. 
  • En una atribución de rentas, cuando salías del modelo 303 de unos de los socios, se posicionaba en la empresa de la atribución. 

Modelo 420

  • No se generaba el borrador si el resultado de la declaración era a compensar con la siguiente estructura 0,0x, por ejemplo, 0,02.
  • Cuando presentaba el modelo 420 mediante “Pago fraccionado” aparecía el siguiente mensaje "forma pago seleccionada requiere cumplimentar solicitud aplazamiento: tipo dirección notificación obligatorio", aunque esos campos estaban cumplimentados.
  • Si el modelo 420 tenía cuotas a compensar de periodos anteriores aparecía el siguiente mensaje “Resultado de la autoliquidación erróneo” cuando realizaba la presentación.
  • Si la empresa estaba acogida al criterio de caja, se marcaba el indicador “Sin actividad” cuando existían importes en la “Página 2”. 

Mantenimiento de apuntes

  • Se definía en la cuenta de proveedor los tipos de IVA 1,2 o 3 y una cuenta de pago, cuando contabilizaba una factura con el “Asiento predefinido 10”, cuando aceptabas se generaba una línea en blanco y no se cerraba el asiento.
  • Si desde “Saldos / Extractos” buscaba la cuenta 430 y accedía al último asiento contabilizado y pulsaba “Nuevo asiento”, si contabilizaba facturas con predefinido que no tiene informado ningún carácter en la columna de documento,  aparecía el siguiente mensaje: "Error 153 Elemento de una tabla fuera de rango linea 1239".
  • Si informaba facturas con tipo de operación 7 y que además tenía cuenta de IVA no deducible en la que se informaba distribución analítica, cuando recalculaba saldos del ejercicio se duplicaba el importe de la distribución. 
  • Si realizaba una búsqueda de apuntes en empresas de ejercicio partido, aparecía el siguiente mensaje "error 153 en la línea 92".

Mantenimiento de movimientos

  • Cuando buscabas un movimiento y pulsabas el botón “AP” para visualizar el apunte relacionado, mostraba el último apunte introducido, no el relacionado con el movimiento. 

Listados

  • En empresas que tributan en IGIC, si informaba apuntes seguidos, cuando generaba el listado de facturas (no oficial) y marcando el “Formato total factura”, en el listado se visualizaban saltos en el número de orden de las facturas.
  • En empresas que tributan en IGIC, cuando creaba una factura recibida con tipo 8 – “Compras exentas a pequeños empresarios”, al listar el libro de Registro de facturas expedidas y con la opción de listado “Todas”, aparecía la factura con recibida con tipo 8.
  • Cuando listaba el libro de registro de facturas recibidas con formato oficial con la impresos a3printer pdf, no aparecerían todos los datos, se cortaba la información referente a “Página, fecha listado y periodo”.
  • En ocasiones, cuando generabas el libro de facturas expedidas no mostraba el anexo de caja si lo generaba en Excel. 

SII

  • Cuando pulsaba en la opción “Ver”-del “Detalle de operaciones” de operaciones de trascendencia tributaria del SII, aparecían registros duplicado.
  • En el listado para “marcar o desmarcar” facturas en el envío del SII, el periodo aparecía como trimestral cuando estaba configurado mensual, esto ocurría con las “Bajas”, pero el envío era correcto.
  • Cuando realizaba la exportación de una empresa, los registros de los libros anuales del SII no se exportaban. 

Apertura

  • Cuando realizaba la apertura de ejercicio marcando el indicador “Abrir sobre otra empresa”, se traspasaban los saldos anteriores punteado, cuando no deberían traspasarse. 

Importador de datos

  • Cuando importaba los datos del modelo 347 mediante el “Importador de datos”, no aparecía la información en el modelo, pero los datos si estaban en la aplicación.
  • Si importaba facturas expedidas en las que existían facturas que acumulaban a la factura 430 genérica y otras a la 430 particular del cliente, cuando importaba sin marcar la opción “Cuenta genérica”, se creaban en el plan contable cuentas de clientes “Sin descripción”. 

Distribución analítica

  • Si creabas una tabla de distribución analítica con nivel 4 y longitud 1, con el número máximo posible de resto de niveles (10 dígitos), cuando informaba el último nivel, en la letra o número del código correspondiente se modificaba por la letra “S”. 


Presentación directa a la Agencia Tributaria

  • En ocasiones, cuando presentaba el modelo 303 desde la “Presentación directa a la Agencia Tributaria” aparecía un mensaje de error de Microsoft. NET Framework, pero si comprobabas la web de la AEAT aparecían como presentados.
  • Si cambiabas el certificado de presentación de impuestos de clientes, al realizar las presentaciones mediante al “Presentación directa a la Agencia Tributaria” no encontraba automáticamente el certificado.
  • En ocasiones, al presentar los modelos por la “Segunda oficina”, aparecía el mensaje “error fichero stastarttest.ini”. 

Enlace con a3AESOR | scan

  • Si contabilizaba facturas desde a3ASESOR | scan sin forma de pago informada, aparecía el siguiente mensaje: “Error 173”. 

 

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